******医院2023年度财务报表审计及内控制度评价服务项目市场调研公告
******医院拟对财务报表审计及内控制度评价服务项目进行市场调研,现面向社会公示,诚邀符合条件的供应商于2024年6月25日-2024年6月27日报名进行调研。
一、项目相关信息:
序号 | 名 称 |
1 | ******医院2023年度财务报表审计及内控制度执行情况评价服务 |
二、服务内容及要求
(一)服务内容
******医院2023年度财务报表、财务凭证、财务账目、财务制度等进行审计服务,并出具审计报告和管理建议书。
******医院2023年度内控制度执行情况进行评价,并出具评价报告。
(二)服务要求
1、按照国家法律、法规的有关规定,遵照客观、公平、公正的原则开展审计业务。
2、供应商应当独立完成审计任务,不得以任何形式将已接受的审计任务再委托给其他审计机构。
3、对在审计实施中遇到的重大事项、重大问题应及时向采购人报告。
4、在规定的时间内向采购人出具内部控制评价报告、财务报表审计报告及管理建议书。
5、内部控制评价报告至少应当包括:真实性声明、评价工作总体情况、评价依据、评价范围、评价程序和方法、风险及其认定、风险整改建议及对重大风险采取的控制措施建议、评价结论等内容。
6、按照采购人的要求,制定严格的审计质量保护措施,客观、真实、准确、全面、完整的反映和记录项目审计的情况,并对审计报告的真实性、准确性、合法性负责。
7、未经采购人的批准,不得以任何形式向任何单位或个人披露审计项目的有关信息,更不得对外提供、泄露或公开审计的相关情况。
8、不得提供不实或内容虚假的审计结论和审计报告。
(三)报价要求
本项目报价为人民币含税价,且应包含此次审计服务(服务内容需完全符合以上要求)所涉及的所有费用。与本次审计有关的其他费用(包括交通费、食宿费等)由供应商承担,不包含在报价内。
三、供应商资格条件
(一)有独立承担民事责任的能力。
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务财务制度。
(三)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
(四)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
(五)参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
(六******事务所执业证书。
(七)供应商单位、现任法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录。
(八) 本项目不接受联合体投标。
(九)法律、行政法规规定的其他条件。
三、供应商需递交的资料:
(一)营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件(三证合一的只需提供具有社会统一信用代码的营业执照复印件)。
(二)法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(被委托人身份证原件、复印件,法定代表人身份证复印件)。
******事务所执业证书(复印件)。
(四)报价一览表(人民币报价,须附可联系人的有效联系方式)。
注:以上材料须加盖公司公章。未按要求提供完整材料或复印件未加盖公司公章的视为不合格,报名单位须对提供的材料真实性负责,若有隐瞒造假行为的,将取消其资格。
四、资料递交
******医院东区健民楼三楼采供科现场递交资料。
五、联系方式
联系人:赵老师
电话:0832-******(工作日:8:00-12:00;14:30-17:30)
******医院新区健民楼三楼采供科