一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 都匀市老张办公文体批发部
三、 *采购项目编号: ************713
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年12月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力胶水7303 12 42.0 得力/deli7303 验收通过 2 得力 8556ES 彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒) 2 33.46 得力/deli8556ES 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 杨昌喜