审计处2024年内部控制评价与风险评估项目审计服务采购项目
审计处2024年内部控制评价与风险评估项目审计服务采购项目采购公告
公告日期:2024年12月17日
******学院审计处2024年内部控制评价与风险评估项目审计服务采购项目
项目编号:F24636
采购方式:比选
采购部门联系人:白丽萍
采购部门联系电话:******
项目预算:99000.00元
送货地址:******学院
报价函件递交地点:******学院采购系统******/gateway.do中下载附件,并注册成功后进行线上提报。
报价截止时间:2024年12月23日 12:00(北京时间),逾期为无效报价,恕不接受。
采购需求明细及技术指标要求详见附件
售后服务、资质、踏勘等需求说明
售后服务网点:要求当地有售后服务网点
销售资质需求:无
专业资质需求:1、投标人需提供营业执照、会计师事务的执业证书等相关资质证件;项目负责人须具备注册会计师资格,并具有行政事业单位、高等院校同类审计项目经验。 2、提供近5年行政事业单位(含高校)相关审计业绩,须附审计业务约定书或其他证明材料。 3、投标人近三年没有重大工作失误、违法违规以及违反职业道德、执业规范等的不良记录,并需要对此做出书面承诺。 4、为本校提供内部控制建设服务的第三方机构不得再参加本项目的投标。
踏勘需求:无
确定成交原则:响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。
但出现以下情形时,可选择排名在次的候选人为成交供应商,依此类推:
(一)排名在先的中标(成交)供应商候选人放弃中标的;
(二)排名在先的中标(成交)供应商候选人未实质性响应采购人的竞价要求的;
(三)排名在先的中标(成交)供应商候选人曾存在不良信用纪录的;
纪检监察电话:******
******学院资产处
2024年12月17日