************事务所审计方式。
******保健院。
二、采购项目:内控管理评价及财务收支专项审计
三、项目目标:通过对内控管理及财务收支专项审计,识别单位的内部控制管理薄弱环节和潜在的风险,并做相应的制度建立与完善。
四、项目年度:2023年度
五、时限要求:2024年6月30日前完成审计。
六、采购方式:询价
七、申请人资格要求:
1.服务商应在中华人民共和国合法注册,具有独立承担民事责任的能力,必须提供法人营业执照有效复印件。
2.本项目应配置注册会计师不少于2人,审计人员需具有三年以上会计审计业务工作经验。
3.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。
八、报名提交资料:
1.营业执照副本复印件加盖公章。
2.项目实施方案及报价单。
3.意向参与单位业务代表的授权书。
4.拟报备实施人员身份证复印件、相关资格证书复印件。
请有意向的服务供应商自公告发布之日起5个工作日内携带******保健院审计科,联系人:王女士,联系电话:0592-******。 超过截止时间报名或提交参选材料的不予受理,按自动弃权处理。
******保健院。
二、采购项目:内控管理评价及财务收支专项审计
三、项目目标:通过对内控管理及财务收支专项审计,识别单位的内部控制管理薄弱环节和潜在的风险,并做相应的制度建立与完善。
四、项目年度:2023年度
五、时限要求:2024年6月30日前完成审计。
六、采购方式:询价
七、申请人资格要求:
1.服务商应在中华人民共和国合法注册,具有独立承担民事责任的能力,必须提供法人营业执照有效复印件。
2.本项目应配置注册会计师不少于2人,审计人员需具有三年以上会计审计业务工作经验。
3.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。
八、报名提交资料:
1.营业执照副本复印件加盖公章。
2.项目实施方案及报价单。
3.意向参与单位业务代表的授权书。
4.拟报备实施人员身份证复印件、相关资格证书复印件。
请有意向的服务供应商自公告发布之日起5个工作日内携带******保健院审计科,联系人:王女士,联系电话:0592-******。 超过截止时间报名或提交参选材料的不予受理,按自动弃权处理。