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禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2023年度部门决算-审批信息

基本信息
信息类型:审批立项
区域:云南
源发布时间:2024-10-18
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监督索引号************1000
******卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
(一)主要职能
******卫生院是政府举办的公立基层医疗机构,承担本辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务,狠抓医疗质量与医疗安全,承担公共卫生和疫情防控,负责对村卫生室综合管理与指导,不以营利为目的,属于公益性财政全额拨款的事业单位。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年门急诊人次达到 24754人次(含健康体检人次),住院病人407人次,每职工平均诊疗人次905.21人次,每职工平均住院床日90.71元,每职工平均医疗收入81841.43元,病床使用率 34.79%,出院患者平均住院日6天,次均门急诊费用63.34元,人均住院费用 1566.87元。
2023年基本公共卫生服务情况:预防接种工作:i类常住儿童接种疫苗接种663针次,ii******居民数2345人。慢性病患者健康管理:主要是针对高血压、糖尿病等慢性病人群进行健康指导。传染病及突发公共卫生事件报告和处理:依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求,************居民传染病防治知识的知晓率。
2023年度重点工作任务介绍。
二、 单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共******卫生院无所属单位。
(二)决算单位构成
******卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
******卫生院2023年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员16人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人(离休0人,退休8人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
******卫生院2023年度收入合计573.45万元。其中:财政拨款收入299.72万元,占总收入的52.27%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入245.03万元,占总收入的42.73%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入28.69万元,占总收入的5.00%。与上年相比,收入合计减少70.38万元,下降10.93%。其中:财政拨款收入减少78.91万元,减少20.84%;上级补助收入增加0.00万元,增长0%;事业收入减少20.16万元,下降7.60%;经营收入增加0.00万元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0%;其他收入增加28.69万元,增长0%。主要原因分析:2023年单位职工调走1人、退休1人所以人员经费随之减少、事业收入减少的原因:事业收入年初未纳入预算、业务收入随之减少。
二、 支出决算情况说明
******卫生院2023年度支出合计548.46万元。其中:基本支出470.27万元,占总支出的85.74%;项目支出78.19万元,占总支出的14.26%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少95.37万元,下降14.81%。其中:基本支出减少173.56万元,下降26.96%;项目支出增加78.19万元,增长0%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0%;经营支出增加0.00万元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0%。2023年单位职工调走1人、退休1人所以人员经费随之减少、事业收入减少的原因:事业收入年初未纳入预算、业务收入随之减少。
(一)基本支出情况
******卫生院单位机构正常运转的日常支出470.27万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出285.71万元,占基本支出的60.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184.56万元,占基本支出的39.25%。
(二)项目支出情况
******卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出78.19万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
******卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出299.72万元,占本年支出合计的54.65%。与上年相比减少78.91万元,下降20.84%,2023年单位职工调走1人、退休1人所以人员经费随之减少、事业收入减少的原因:事业收入年初未纳入预算、业务收入随之减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.******卫生院其他社会保障和就业支出;
9******卫生院事业支出;
10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
******卫生院单位部分住房公积金支出;
20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他(类)支出0.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。
24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
******卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支******卫生院2023年无“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.0******卫生院2023年无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
******卫生院2023年无因公出国(境)费。
******卫生院2023年无公务用车购置及运行维护费。
3. 安排国内公务接待******卫生院2023年无公务接待费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
******卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,
二、 国有资产占用情况
******卫生院资产总额609.37万元,其中,流动资产181.60万元,固定资产427.77万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加24.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
每职工平均诊疗人次:总诊疗人次与平均职工数之比。
每职工平均住院床日:总住院床日与平均职工数之比。
每职工平均医疗收入:总医疗收入与平均职工数之比。
病床使用率:实际占用总床日占同期实际开放床位数的比例。
出院患者平均住院日:实际占用总床日与出院人数的比值。
监督索引号************1111
******卫生院 (3)************8
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